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F. CobroF. Liq.Cod. ClienteNombre CategoríaImp. USDTCImp. ARS Medio de PagoCond. FiscalFacturadoMóduloMes

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Gastos

EstadoFecha FCVto. FC Tipo FCNro. FC Cod. Prov.Alias Prov.CategoríaReferencia Imp. USDTCNeto ARS % IVAIVA $ % P.IVAPerc.IVA $ % P.IIBBPerc.IIBB $ Final ARSPagadaCta TomiMes

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Pagos

Fecha PagoCod. Prov.Alias Prov.Razón Social ReferenciaNota Imp. USDTCImp. ARS Medio de PagoConc. BancoConc. Gasto Cond. FiscalCategoríaMes PagoComentario

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Proveedores

Cod. Prov.Alias Prov.Razón Social CategoríaDescripción CUITCBUAlias CuentaBanco

Clientes

CódigoNombrePago Membresía TipoEstadoFecha Alta Días Rest.TeléfonoMail Cond. FiscalCUITDNIDomicilio Razón Social FC

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Ventas

FacturaNro. FCFecha FCVto. FC Cód.NombreConcepto Imp. USDTCFinal ARSIVANeto ARS ReferenciaCobradoMesCampo CFMódulo

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Acá aparecen los registros con datos incompletos o duplicados. Usá ✎ para completar/corregir y ✕ para anular (no se borra, queda guardado como anulado).

Saldo de cada cliente y proveedor. Positivo = nos debe / le debemos; negativo = saldo a favor. Calculado desde los reportes importados.

Sin resultados.

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